VAT

개요

Asana와 같이 디지털 서비스를 제공하는 외국 기업이 VAT 또는 GST를 징수할 것을 요구하는 법률로 인해 특정 관할 지역에서 Asana 고객에게 VAT 또는 GST가 부과됩니다.

특정 관할 지역에서는 고객이 VAT 또는 GST 목적으로 등록되어 있는 VAT 또는 GST 부과를 요구하지 않습니다. 이에 해당하는 고객은 VAT 또는 GST가 청구되지 않도록 Asana에 VAT 또는 GST 등록 번호를 제공해야 합니다.

VAT 번호 추가하기

VAT ID를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. 유료 조직 및 디비전의 경우, 관리 콘솔로 이동합니다. 유료 팀의 경우, 팀 설정으로 이동합니다.
  2. 청구 탭을 클릭합니다.
  3. VAT 번호 추가를 선택합니다

유료 조직 및 디비전에서 사용할 수 있는 관리 콘솔의 청구 탭에서 VAT 번호를 추가합니다.

VAT 번호 추가하기

유료 팀의 경우, 팀 설정의 청구 탭에서 VAT 번호를 추가합니다.

팀 설정에서 VAT 번호 추가하기

깜빡하고 VAT 번호를 추가하지 못한 경우

관리 콘솔이나 팀 설정의 청구 탭에서 언제든지 VAT 번호를 추가할 수 있습니다. VAT 번호를 추가하면 다음 인보이스부터 VAT이 포함되지 않습니다.

VAT 번호를 입력하는 것을 깜빡하여 그동안 인보이스에 EU VAT이 부과된 경우, Asana 지원팀에 문의해 주세요.

VAT 이니셔티브 관련 지원되는 조치

관리 콘솔

유료 조직 및 디비전의 경우, 관리 콘솔의 청구 탭에서 계정에 VAT 번호를 추가할 수 있습니다. 유료 팀의 경우, 팀 설정의 청구 탭에서 VAT 번호를 추가할 수 있습니다.

Asana 지원팀에 직접 문의하기

이 업데이트로 인해 Asana 지원팀에 직접 문의하여 지원팀이 대신 Asana 계정에 VAT ID를 추가할 수 있습니다.

환불 직접 문의하기

환불을 요청하려는 경우, Asana 지원팀에 직접 문의할 수 있습니다.

VAT 번호 추가의 이점

VAT 번호를 추가하면 EU 외부 지역의 수많은 사용자가 VAT 면제를 받을 수 있습니다. 위치 및 VAT/GST 요건에 따라 국가별로 면제가 달라집니다.

판매세 (미국)

미국 내 고객에게는 또는 지역 판매세 및 사용세가 적용될 수 있습니다.

‘판매 대상’ 주소는 인보이스에 세금을 부과해야 하는지 판단하기 위해 사용됩니다. 이 정보는 주소가 정확한지 확인하기 위해 상호 참조됩니다.

미국에서 면세 자격이 되는 경우, Asana 사용자는 면세 증명서, 재판매 증명서 또는 직불 허가증과 같은 면세 서류를 Asana 지원팀에 제출해야 합니다.

서류가 제출되면 이를 검토한 후 이에 따라 계정의 면세 상태가 업데이트됩니다.

면세 서류가 ‘판매 대상’ 주소에 기재된 미국 주와 일치하고 증명서에 기재된 주체의 이름이 Asana 고객 프로필의 고객 이름과 일치하는지 확인해 주세요.

GST (호주)

Asana는 GST 간이 제도비거주자 벤더로 등록되어 있습니다.

Asana 고객이 GST에 등록되어 있고 호주 사업자 번호(Australian Business Number, ABN)를 제공하는 경우를 제외하고 Asana는 호주에 위치한 모든 고객에게 GST를 징수해야 합니다. 고객 계정과 연결된 ‘판매 대상’ 주소를 사용하여 고객이 호주에 위치해 있는지를 판단합니다.

호주에서 GST에 등록되어 있고 관리 콘솔에서 ABN을 추가하면 이후 인보이스에 GST가 포함되지 않습니다. 하지만 매입자 납부 제도에 따라 해당 구매를 보고해야 할 의무가 있을 수 있습니다. 세무 대리인과 상담하여 어떤 의무가 있는지 확인하세요.

VAT ID를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. 유료 조직 및 디비전의 경우, 관리 콘솔로 이동합니다. 유료 팀의 경우, 팀 설정으로 이동합니다.
  2. 청구 탭을 클릭합니다.
  3. VAT 번호 추가를 선택합니다

‘판매 대상’ 주소를 비롯하여 이 정보는 확인 및 검증 대상이 됩니다.

EU VAT

EU VAT은 고객 프로필판매 대상 국가 주소를 기준으로 부과됩니다.

EU VAT은 EU 회원국인 27개 국가에 모두 적용됩니다.

  • 오스트리아
  • 벨기에
  • 불가리아
  • 크로아티아
  • 사이프러스
  • 체코 공화국
  • 덴마크
  • 에스토니아
  • 핀란드
  • 프랑스 (VAT 청구 목적으로 모나코 포함)
  • 독일
  • 그리스
  • 헝가리
  • 아일랜드
  • 이탈리아
  • 라트비아
  • 리투아니아
  • 룩셈부르크
  • 몰타
  • 네덜란드
  • 폴란드
  • 포르투갈
  • 루마니아
  • 슬로바키아
  • 슬로베니아
  • 스페인
  • 스웨덴

EU VAT 세율

Asana는 EU 비회원국 One Stop Shop(OSS)에 등록되어 있습니다.

유효한 VIES VAT 번호 역내 VAT 번호/ID가 제공되지 않은 경우, Asana는 OSS에 따라 고객의 소재지에 적용되는 세율로 VAT을 부과해야 합니다.

고객 계정과 연결된 ‘판매 대상’ 주소는 고객이 EU 회원국에 위치해 있는지, 만약 그렇다면 EU 회원국 중 어느 국가인지 판단하기 위해 사용됩니다.

VAT 면제

VIES 데이터베이스에서 확인이 완료된 후, 유효한 VAT 번호를 제공하면 VAT가 부과되지 않습니다. 하지만 매입자 납부 제도에 따라 해당 구매에 대해 보고해야 할 의무가 있을 수 있습니다.

자선 단체 및 비영리 조직

일반적으로, 자선 단체는 사업을 운영하지 않기 때문에 EU VAT 목적으로 등록되어 있지 않은 경우가 많습니다. 이와 같이 조직이 VAT에 등록되어 있지 않은 경우, Asana에서 구매할 때 VAT이 부과될 수 있습니다.

제151조 면제

EU VAT 지침 제151조에 따라 특정 국제 조직 및 외교 기관에 면세 자격이 주어집니다.

면세 자격이 있는 경우, VAT에 등록된 EU 회원국의 세무 당국에서 면세 상태를 나타내는 서면 문서가 발급됩니다. 검토를 위해 Asana 지원팀에 해당 문서를 전달해야 합니다.

그렇지 않으면 현지 세무 당국으로부터 직접 VAT을 환급받을 수 있습니다.

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